可行性研究报告
在不断进步的时代,报告十分的重要,报告根据用途的不同也有着不同的类型。写起报告来就毫无头绪?以下是小编整理的可行性研究报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

可行性研究报告1
在景观设计中,由于个体的参与而使其环境发生变化,这种极力强调个人意图的行为称之为参与性设计。设计的结果取决于参与,需要给参与者充分的设计空间,可根据自己的生活万式、生活需求和生活观念完善设计。因此,观光农业园参与性景观设计是实现“以人为本”的重要途径,将
使园区设计更加合理,并提高大众的主人翁意识和环保意识。
观光农业园中影响游客参与性活动的因素分析,空间布局观光农业园景观设计的目标是塑造“可览、可游、可居”的`农业景观,构筑出“城市一郊区一乡村一田野”的空间休闲系统。
适宜参与性活动的布局,不仅要具有科学性和艺术性,更要考虑各区之间的关联性,使不同的功能区有机连接。观光农业园空间是由道路、广场、建筑、植物、小品等要素组成。影响游客的行为活动因素主要表现道路组织上,除了满足一般游园基本的交通功能外,还要丰富游线网络,合理组织景观空间序列布局、标志性建筑、丰富的植物景观,以引导游客进入农业园胜境
活动安排与策划活动策划的好坏会直接影响到游客对于目的地的选择。观光农业园能为游客提供观光、游憩和休闲的同时,可以为不同参与者提供具有时
令性、特殊性和针对性的游憩活动,吸引不同年龄段和阶层的游客前来参与,形成园区的活动品牌,使观光农业园的美学价值和游憩价值充分发挥。
游人的心理需求选择活动前,游客会对活动场所进行心理评定,景观内部构成的好坏、分布的合理性,是活动是否有参与价值的重要评定标准。此外,完善的服务设施如建筑、坐凳、引导指示牌、卫生间等,可以让游客在园区中根据自己的需求支配行为,达到最大程度的心理满足,从而影响游客的参与性。
观光农业园参与性景观的定位与属性,参与性的活动项目观光农业园参与性活动具有较强的认知性,游客在游览过程中,通过精神参与和身体参与来实现认知过程。精神参与是指游客通过各种途径获取景观的信息,以增强游客对景点的理解和感知,从中获得美感或知识;身体参与是指游客亲身参与到活动中,在活动中使感官或心灵获得或静谧、或刺激的享受。观光农业园参与性活动设置应在符合园区整体功能特色的基础上,从利于游客游览,便于游客参与,满足游客心理和行为需求的角度出发整体把握,按层次进行设置
可行性研究报告2
一、所在地区人口及经济概况
诊所设置在x市x镇x大厦,小区常驻人口人1万左右。随着经济的发展,居住人群的增加,群众生活文明程度和对生产生活、医疗卫生等需求不断提高,自然形成小型的农产品贸易市场,商店、饭店等多种形式的服务行业入住小区附近,人口具有一定的流动性。
二、所在地区人群健康状况和疾病流行情况
随着人们生活水平的普遍提高,疾病的预防工作和卫生知识的普及,使群众的`健康水平也普遍有了较大提高。呼吸道,肠道等传染性疾病的发生,急性流行性结膜炎在近几年也时常有暴发倾向,但在市卫生局的领导下,都能及时采取措施进行有效地控制疾病的流行。人们平均寿命的增长,呈现老龄化社会,带来的老年性疾病增多,也带来了人们对医疗和健康需求的提高和增强。
三、所在地区医疗资源分布及医疗服务需求情况
目前,柳市镇范围内有第三人民诊所,镇卫生院1家,无法满足群众就医的需求,本诊所所在地区和以上2家医疗机构距离都比较远,不能很好地满足群众常见病、多发病的就医需求,特别是小区居住行动不便的老年人。我诊所的设置能够满足群众方便就医的需求,使病人得到有效的治疗。
四、拟设医疗机构基本情况
开展内科常见病、多发病的诊断与治疗,集医疗与预防为一体的诊所,服务于长丰村小区居民及周边群众。
五、医疗仪器、设备配备情况
诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、压力蒸汽灭菌器、处置台;氧气袋、开口器、牙垫、口腔通道器、人工呼吸器。
六、与其他医疗机构的关系和影响设置
xx市全智胜内科诊所位于xx市柳市镇长丰村月渡路天天红大厦,该地区内居民和流动人员多,对健康的需求日益增长,而医疗机构的数量和规模有限,还不能很好地满足该地区人民群众对医疗的需求。我诊所的设立,一方面可满足一部分患病群众的需求,另一方面对其他医疗机构也可起到一个很好的互补作用。受益患者,不会造成恶性循环。优势互补,取长补短,互相促进,共同提高。对整体提高该地区的医疗质量和医疗服务水平有良好的推动作用。由于诊所规模小,影响也小,对第三人民诊所和镇卫生院不会构成冲击和影响。
七、污水、污物、粪便处理方案
1.对诊所的污水处理,强化污水处理设施的管理。严格污水排放制度,消除污水公害。
2.对诊所的污物主要有医疗垃圾,医用废弃物,(一次性用品,敷料等),采取分类收集,分类处理的方法:
(1)设置收集容器,容器做到加盖,消毒,封闭。
(2)一次性用品采用毁型,消毒的方法,按卫生局规定集中收集处理。
(3)生活垃圾经处理后,送到环卫部门统一指定的地方集中处理。
(4)粪便处理,按标准施工,无害化处理排放。
八、通讯、供电、上下水道、消防设施情况通讯
采用移动通讯,便于患者联系沟通。
供电:向电力部门申请诊所用电,电力要满足临床医疗,设备和照明用电的需要,并留有余地的用量。
供水:向供水部门申请诊所用水,以满足诊所医疗用水的要求。
消防:按医疗的要求设置,在诊所内设置手持式灭火器。
可行性研究报告3
为保证研究成果的质量,在编制《报告》之前,应确定编制依据,并充分做好信息资料的收集和整理工作,在此基础上进行科学分析、比选论证,做到编制依据可靠、结构内容完整、图文资料论证充分,同时不同阶段的项目运行风险也应进行充分的预测和评估。
一、《报告》的编制依据
国家、地方的经济和社会发展规划,行业部门发展规划;国家相关法律、法规、政策;国家相关部门和行业颁布的工程建设方面的标准、规范和定额;项目的立项批复及项目建议书(或初步可行性研究报告);双方签订的协议书或意向书;受托编制可研报告的服务委托合同;其他有关依据资料。
二、《报告》的信息资料采集与应用
编制可行性研究报告需要大量准确、可用的信息资料作为支持。项目可行性研究工作中,要对以下资料进行收集整理与分析:市场分析资料、自然资源条件资料、原材料燃料供应资料、工艺技术资料、场(厂)址条件资料、环境条件资料、财政税收资料、金融贸易资料等方面的信息,并用科学的方法对资料进行整理和加工,要满足充足性、可靠性、时效性的基本要求。
三、《报告》的编制内容
(一)市场分析。主要是在对市场进行充分调查的基础上,掌握市场目前的供需状况,并对国内外市场需求及价格的变化趋势进行分析和预测。一方面为确定项目建设规模和产品方案提供依据,同时为项目建成后的市场开拓打下基础。
(二)生产规模。实事求是,遵循量力而行的原则,在对生产的产品、产量、厂房设施、机器设备、职工人数和技术力量等方面进行全面分析的基础上,确定项目的规模大小。切忌片面追求大而全,过度举债而增加融资成本,反而引起规模效益递减,盈亏失衡。
(三)融资决策。根据生产规模、物料供应和成本开支,计算出资金总额,并通过对拟建项目的资金来源渠道、投融资模式、融资方式、融资结构及融资成本的研究,对拟定的融资方案进行比选,确定相对更有利的融资方案。
(四)技术设备。这是形成现实生产力的重要因素,也是可行性研究的重点。对设备的选型应与选择的项目生产规模、产品方案和工艺技术流程相适应,以满足项目的实际需求。提高设备连续化、大型化程度,同时强调设备技术上的可靠性和成熟性,以确保生产和质量的稳定性。
(五)劳动定员。根据生产规模和经营管理的需要,研究出符合企业实际状况的管理组织形式,明确工作职责及工作岗位,落实人员的编制,分析、预测市场及工艺技术的发展趋势,做好相关人员的培训工作。
(六)对新建项目厂址的自然、经济、政治、运输及地理位置等条件进行研究。在厂址选择中,应符合总体规划要求,满足项目对原材料、能源、水和人力的供应,符合节约和效益的.原则,同时应注意环境保护,以人为本,减少对生态和环境的影响。
(七)经济效益。实现项目利润最大化是项目建设的最终目标,在对新项目投产后销售收入和费用支出进行估算后,根据全年净现金流量和收益情况,推算出投资的变现能力和回收年限。在分析和论证投资效益时,也要注意对国民经济效益及社会效益的综合评价,要处理好眼前利益与长远利益的关系,并尽可能做到项目的经济效益与社会利益协调统一。
(八)综合评价及结论和建议。综合评价应谋求项目方案的整体优化,不能只强调某一项或几项的指标达到最优。同时,以咨询者的角度对项目实施阶段和运营阶段应注意的有关问题和应采取的措施提出相应的建议。
四、《报告》的编制要求
(一)报告本身使用的资料数据应准确可靠。由于决策分析与评价是个动态过程,在实施过程中要注意新情况的出现,才能及时、全面、准确地获取新的信息,从而确保决策信息的准确性。
(二)主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求并能满足实际合同谈判的需要。
(三)论证的方法科学合理,并对重大的技术、经济方案应有两个以上的方案进行比选。
(四)建设方案中主要工程技术数据应达到一定深度,满足项目初步设计需要。
(五)投资估算的深度应能满足投资控制准确度的要求。
(六)附件中应包括:评估、决策(审批)所必须的合同、协议、意向书、政府批件等。
五、《报告》的项目风险分析
在可行性研究中,对市场供需、生产规模、资金筹措、技术设备等都进行了充分的论证和比选固然很重要,但项目在真正运行时是否能够顺利进行,在很大程度上依赖于可行性研究阶段对项目自身的风险分析。这是因为项目可行性研究得出的技术经济指标和结论一般都提供了项目经营管理的几种前提假设状态,这几种前提假设包含以下内容:
1、项目管理机构设置科学合理;
2、项目的管理者具备应有的素质并具有丰富的管理经验;
3、生产操作人员经过培训后达到标准要求;
4、市场供求总量的实际情况与预测一致,产品完全具备市场竞争能力,实际价格与预测价格一致;
5、产品销售达到了预期的市场份额;
6、企业有一套有效的质量保证体系,产品达到既定质量标准;
7、生产过程中的安全管理、劳动保护措施适当,管理到位,避免了重大不安全事故的出现;然而在项目实施过程中,能够满足上述前提假设的项目并不多,大多数项目都会或多或少地发生程度不等的“管理障碍”。
为了规避这种项目管理风险的出现,应在编制项目可行性研究报告时列出专门章节,说明项目实现可行性报告预期效果的经济环境和管理条件要求,特别是要根据自己在可行性研究中结合项目本身实施的重点、难点、特点的认识,提出风险预防的处理措施和建议,使委托方对项目实施风险有一定清醒的认识,从而能够在项目建设和经营管理过程中时时注意、节节把关,努力达到项目所必备的各种条件。或者说,将可行性研究报告隐含的“理想条件”尽量变为现实条件,达到可行性研究报告中的最大或最优的预期效益。
六、结语
在项目投资活动中,可行性研究仅仅是投资项目前期工作的一个环节,项目能否变成现实,投资能否收到效益,最主要的是项目开始实施后,是否真正按照可行性研究中的标准和要求进行细化管理,做到统筹安排、有序衔接,使项目按照预定的计划进度建成投产,只有这样的项目管理才能真正达到可行性报告中预计的效益指标。
可行性研究报告4
一、总论
(一)项目背景
1 、项目名称
2 、承办单位概况,新建项目指筹建单位情况,技术改造项目指原企业情况,合资项目指合资各方情况
3 、初步可行性研究报告编制依据
4 、项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1 、拟建地区
2 、建设规模与目标
3 、主要建设条件
4 、项目投入总资金及效益情况
5 、主要技术经济指标
(三)问题与建议
二、市场预测
(一)产品市场供应预测
1 、国内外市场供应现状
2 、国内外市场供应预测
(二)产品市场需求预测
1 、国内外市场需求现状
2 、国内外市场需求预测
(三)产品目标市场分析
(四)价格现状与预测
1 、产品国内市场销售价格
2 、产品国际市场销售价格
三、资源条件评价(指资源开发项目)
(一)资源可利用量
矿产地质储量、可采储量,水利水能资源蕴藏量,森林蓄积量等
(二)资源品质情况
矿产品位、物理性能、化学组份,煤炭热值、灰分、硫分等
(三)资源赋存条件
矿体结构、埋藏深度、岩体性质,含油气地质构造等
(四)资源开发价值
资源开发利用的技术经济指标
四、建设规模与产品方案
(一)建设规模
1 、建设规模方案比选
2 、推荐方案及其理由
(二)产品方案
1 、产品方案构成
2 、主产品方案的初步比选
3 、推荐方案及其理由
五、场址选择
(一)场址所在地区现状
1 、地区与地理位置
2 、场址土地权属类别及占地面积
3 、土地利用现状
4 、技术改造项目现有场地利用情况
(二)场址建设条件
1 、地形、地貌、地震情况
2 、工程地质与水文地质条件
3 、气候条件
4 、城镇规划及环境条件
5 、交通运输条件
6 、公用设施社会依托条件(水、电、汽、生活福利)7 、防洪、防潮、排涝设施条件
8 、环境保护条件
9 、征地、拆迁条件
10 、法律支持文件
(三)场址地区条件比选
1 、场址建设条件比选
2 、场址建设投资比选
3 、场址运营费用比选
4 、推荐场址方案的地理位置示意图
六、技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1 、生产方法(包括原料路线选择)
2 、工艺流程
3 、工艺技术来源(需引进技术的,应说明理由)
4 、推荐方案主要工艺流程图
(二)设备方案
1 、主要设备选型
2 、主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
(三)工程方案
1 、主要建、构筑物初步方案
2 、技术改造项目原有建、构筑物利用情况
3 、主要建、构筑物工程一览表
七、主要原材料、燃料供应
(一)主要原材料供应
1 、主要原材料品种、质量与年需要量
2 、原材料来源与运输方式
(二)燃料供应
1 、燃料品种、质量与年需要量
2 、燃料供应来源与运输方式
(三)主要原材料、燃料价格
1 、价格现状
2 、主要原材料、燃料价格预测
八、总图运输与公用工程
(一)总图布雷
1 、项目构成(列出主要单项工程)
2 、总平面布置图
(二)场外运输(运输量及运输方式)
(三)主要公用工程
一般工业项目初步可行性研究报告编制大纲
九、环境影响评价
(一)场址环境条件
(二)项目建设和生产对环境的影响
(三)环境保护初步方案
十、投资估算
(一)建设投资估算
1 、建筑工程费
2 、设备及工器具购置费
3 、安装工程费
4 、工程建设其他费用
5 、基本预备费
6 、涨价预备费
7 、建设期利息
(二)流动资金估算
(三)投资估算表
1 、项目投入总资金汇总表
2 、主要单项工程投资估算表
3 、流动资金估算表
十一、融资方案
(一)资本金筹措
1 、新设项目汉人项目资本金筹措
2 、既有项目法人项目资本金筹措
(二)债务资金筹措
十二、财务评价
(一)新设项目法人项目财务评价
1 、财务评价基础数据与参数选取
(1)财务价格
(2)计算期与生产负荷
(3)财务基准收益率设定
(4)其他计算参数
2 、销售收入估算
3 、成本费用估算
4 、财务评价报表
(1)财务现金流量表
(2)损益和利润分配表
(3)资金来源与运用表
(4)借款偿还计划表
5 、财务评价指标
(1)盈利能力分析
1)项目财务内部收益率
2)资本金收益率
(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(二)既有项目法人项目财务评价
1 、财务评价范围确定
2 、财务评价基础数据与参数选取
3 、销售收入估算
4 、成本费用估算
5 、财务评价报表
(1)增量财务现金流量表
(2)“有项目”损益和利润分配表
(3)借款偿还计划表
4 、财务评价指标
(1)盈利能力分析
1)项目财务内部收益率
2)资本金收益率
(2)偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)
(三)财务评价结论
十三、国民经济评价
(一)影子价格及通用参数选取
(二)效益费用范围调整
(三)效益费用数值调整
(四)国民经济效益费用流量表
(五)国民经济评价指标(经济内部效益率)
(六)国民经济初步评价结论
十四、社会评价
(一)项目的社会影响分析
(二)项目与所在地互适性分析
(三)社会风险分析
(四)社会评价结论
十五、风险分析
(一)项目主要风险因素识别
(二)风险程度初步分析
十六、研究结论与建议
(一)推荐方案总体描述
(二)推荐方案优缺点描述
1 、优点
2 、存在问题
3 、主要争论与分歧意见
(三)结论与建议
附图、附表、附件
(一)附图
1 、场址位置图
2 、主要工艺流程图
3 、总平面布置图
(二)附表
1 、投资估算表
(1)项目总投入资金估算汇总表
(2)流动资金估算表
2 、财力评价报表
(1)销售收入、销售税金及附加估算表
(2)总成本费用估算表
(3)财务现金流量表
(4)损益和利润分配表
(5)借款偿还计划表
3 、国民经济评价报表
(1)项目国民经济效益费用流量表
(2)国内投资国民经济效益费用表
(三)附件
1 、资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
2 、主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议文件3 、新技术开发的技术鉴定报告
4 、项目资本金的承诺及银行等金融机构对项目贷款的意向性文件5 、中外合资、合作项目各方草签的协议
第二篇:水工程项目建议书可行性研究报告初步设计
水工程项目建议书可行性研究报告初步设计
20xx年10月10日〖背景色:〗 〖收藏〗〖打印〗〖关闭〗项目名称:
水工程项目建议书可行性研究报告初步设计
申报程序(环节):
受理→现场踏勘(1日)→资料审核(4日)→组织会审(3日) →局长审定(1日) →批文(1日)
申报条件(含申报资料及要求):
一、立项条件:
1、建设项目必须符合国家的有关法律法规和产业政策。
2、建设项目必须符合流域、区域规划。
3、具有相应水利资质勘察设计单位编制的工程项目建议书、可行性研究报告、环境影响报告、水土保持方案报告书(表)等立项文本。
二、立项分两个阶段(项目建议书和可行性研究报告)
1、项目建议书阶段:
⑴由所在地镇人民政府(街道)提出书面申请;
⑵提交相关资料:
①项目建议书文本;
②相应的水利规划及政府关于规划的批准文件;
③资金意向书;
④按河道管理权限办理的防洪规划同意书。
2、可行性研究阶段:
⑴由所在地镇人民政府(街道)提出书面申请;
⑵提交相关资料:
①项目可行性研究报告;
②环境影响报告;
③水土保持方案;
④项目法人组建方案及运行机制;
⑤资金筹措方案、资金结构及回收的办法;
⑥涉及取水的`提交取水许可预申请书面审查意见;
⑦具有相应咨询资质单位的咨询报告;
⑧可行性研究会审意见。
三、水电建设项目(单机500kwww.;定位c: f6 y- s$ `+ `* m6 ~* f0 r1品n地点按实际情况而定,主要考虑3方面:
1、所选地段与品牌形象相符2.交通方便3.客流量足够大竞争* [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m * [9 s! i 0 b: j {9 m我们了解了大小咖啡店、西式休闲餐厅,发现虽然他们也大多数都有经营一定品种的甜品,但是品种不齐全,内容不专业。所以在甜品这个项目没有能够形成一种系统的、规范的行业氛围。但是仍然会因为消费者心中已形成的品牌依赖,被分流大量顾客。正是由于目前市场的混乱,给我们大来了一线曙光,我们的服务宗旨能够克服以上所述的困难,能够满足目标消费者的需求,能够很快的切入这块市场,我们领先于同行的经营理念能够支撑起属于我们的天空。经过分析,我们可以对这块较为混乱的市场进行洗涤整合工作。甜品店专业经营甜品,坚持品牌化差异化人性化的经营。用润物细无声的渗透方法,建立和扩大知名度和美誉度,以自己的特色去吸引更多的顾客。品牌定位时尚与经典的结合,中西元素结合的健康果饮甜品管理&管理& z2 {5 y, j1 g% h8 s人事甜品店每个员工必须是专业的,包括点餐收银人员和店堂清洁人员在内的每个人必须进行严格培训,确保正常工作时的规范操作。管理人员设置人事管理和企业管理人员各2名,要求本科以上学历,专业素质优秀并有良好实践操作能力;甜品加工制作人员设置配方员2名,加工操作员6名,要求大专以上学历,专业素质优秀并有良好实践操作能力;点餐收银和店堂清洁人员若干,严格培训后上岗。所有员工须办理健康证。管理思想优良科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本,重视团队合作精神的管理思想。重视个人的发展,尊重个人价值,各职能部门相互协调合作,求得餐厅的整体发展,实现1+1>2的效果。管理理念(1)尊重餐饮业人员的独立人格(2)下管一级:上级对下级进行规划管理,下级应服从上级的工作指导,尽力完成上级发放的任务、(3)互相监督:管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解、(4)营造集体氛围:既要上下属感受到甜品店纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性、(5)公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干管理队伍投资是一项经营人才的业务。我们将构建一支在各种有影响力的岗位上具有直接技术与经验的管理队伍,并欢迎一切有志于谋求本甜品店发展的人才加入本甜品店。管理制度建立严谨的服务管理规范和投诉回访机制,并严格进行监督管理。完善员工守则,考核制度和奖惩制度。财务需求与运用保守估计:外卖店铺面积:10~20平方米日营业额:1300日费用:900日利润:400月利润:120xx年利润:144000装修及设备:4~6万场地租金:1500~20xx(根据实际地点为准)合计投资:10~15万及询价等文件、资料。
2、项目建议书的主要内容及其审批意见。择要复述项目建议书的要点及审批意见,有初步可行性研究报告的项目应列举其研究结论及提出的问题。
3、研究工作概况:建设方案与建设规模,厂址概述,环境保护,项目总投资的组成及分析,项目实施进度建议,存在问题及解决办法的建议。
(三)研究结论
根据技术、经济分析和论证结果,提出对建设项目的综合评价、抗风险能力和研究结论。
二、项目背景与发展概况
三、市场需求预测与建设规模
四、建设条件与选址
五、工程技术方案
六、环境保护
建设地点环境现状,主要污染源与污染物,综合利用与治理方案,绿化,环境监测(有环境监测要求时,对监测目标、方法作简要说明),环境保护所需费用估算,环境影响评价。
七、项目实施进度建议
八、项目的招标方式(委托招标或自行招标)以及招标范围(发包初步方案)
九、投资估算与资金筹措
(一)估算依据及说明;
(二)总投资估算额,包括:固定资产投资(其中含固定资产投资方向调节税、建设期价格变动引起的投资增加额、建设期借款利息、汇率变动部分等动态投资)和流动资金;
(三)工程投资构成分析;
(四)资金用款计划及筹措;
(五)有偿使用资金落实还本付息计划。
可行性研究报告5
引言
超市购物对于大家来说肯定不是一件稀罕事,超市购物带给人们的不仅是方便,而且也是放心。发达城市中大中型超市云集,随着超市规模的不断扩大。一些知名超市连锁店也蓬勃发展,很多超市的连锁店遍布城市的每个方位,我们周边也出现很多的超市连锁分店。为便于超市信息化运营,便于货物的及时进入和销售,以及今后经营规模的扩大,对于货物库存的要求也越来越高,引入一套库存管理信息系统,也是大势所趋。
一、开发背景
本例研究对象是某中型超市,拥有管理人员和职工一百人左右,主要提供日用百货、烟酒食品、各种肉类、蔬菜、水果等商品。品种上千种。因经营规模不断扩大,业务扩张,必须引进先进的信息管理思想、方法和技术,以提高企业的管理水平。使该超市在5年内发展成为一个综合性超市的目标。因此,该连锁店提出,近期内运用信息技术,建立包括库存、人事管理等的管理信息系统,以提高商品库存效率,简化认识管理,增加公司年度利润。
二、开发新系统的必要性
现在的连锁超市业务越来越好,顾客购买量很大,日益频繁的业务产生了大量的数据。故数据量的增大,让查找不方便,数据的掌握也不准确,容易造成决策的滞后或是失误。主要表现如在:超市货物的入库处理、出库处理以及查询和修改都是人工操作。费工费时,效率低而且不及时。长期以来最终的结果只能使超市在经营中立于不利的地位。
为了解决超市库存管理的`紊乱,使得超市的日常经营及销售,能够有迹可寻,随时跟踪市场,并且减少不必要的劳力资本,使得经营者能够实现用最小的成本,获得最大的利润。开发这样一套以促进管理体制和管理手段改善决策发放和决策依据的管理信息系统是很有必要的。这对于在信息服务中创造价值,促进资源共享和信息集成,减员增效,提高管理水平都有很大帮助。
三、系统开发的可行性
1)技术上的可行性
随着IT技术的发展,特别是网络技术和数据库的发展,在软件开发方面,可以采用现行主流的开发技术;硬件技术方面,可以充分利用日益增强的存储能力,通讯能力和处理速度来保证系统开发技术的顺利实施。本系统采用的数据库技术有很好的数据处理能力,网络技术则体现在C/S模式中客户和服务器之间的数据通信能力,良好的硬件配备无需高档的设备。
由此可见,该系统在技术上具有可行性。
2)经济上的可行性
(1)项目开发所需要的费用
对项目开发过程中,所需的费用:1、系统开发费用;如:人员费用;硬件设备费用;软件费用;调研与资料费用;不可预见费用。2、系统试运行费用。如:系统维护费用和设备维护费用。根据市场调查以及以往此类系统开发所需的费用,结合超市自身实际,有能力承担本超市库存管理系统的开发费用。
(2)项目效益估算
此系统一旦在本超市运行,就可以1、提高工作效率,减少工作人员;2、扩大服务范围,增加超市收入;3、及时获得顾客和市场信息,减少决策失误;4、减少库存积压,加速资金流的周转。
综上所述,系统实施后,相比以前,可以带来多方面的便利,增加超市的经营效益,而且此系统带来的效益远远大于开发系统时所需的费用,所以,此系统的开发在经济上是可行的。
3)社会上的可行性
目前超市管理系统已经在大型的超市中得到了广泛的应用,超市管理需要现代化和信息化,只有合理的运用信息化的管理,才能在市场竞争中立于不败。超市库存管理系统不仅能够提高经营者的回报,而且能够随时掌握市场的动向,为经营者提供必要的市场信息,解决了经营者最需要解决的迫切问题,同时超市库存管理系统对操作人员的要求不高,也合理的节约了成本的投入。所以,此系统在社会上是可行的。
总之,该系统的如下特点:
①及时性:仓库管理人员可以在任何时间内了解超市仓库内货物库存的情况。
②高效性:统一管理提高了办事效率;管理层能够迅速的对突发情况做出及时决策,如:货物的调配等。
③低成本:该方案缩小了人员编制,减少了人员开发,货物的统一调配也带来了低成本高收入。
④易操作性:该方案使用了现在流行的编译环境设计出的软件,操作简单,界面有好,而且软件的更新换代也很方便。
本系统具有登记、查询、编辑、查询、修改、报表打印和利润分析等功能。
可行性研究报告6
第一部分 可行性研究总述
这一部分是可行性研究报告的首要部分,总述要综合讲述研究报告中各部分的主要问题以及研究结论,并对项目是否可行提出最终建议,为可行性研究的审批提供条件。
一、 提出的背景
项目的背景包括项目名称、项目承办单位、项目的主管部门、项目拟建地区和地点、承担可行性研究工作的单位及法人代表、研究工作依据、研究工作概况等七个方面。研究工作概况又包括:①项目建设的必要件,②项目发展以及可行性研究工作概况。
二、 可行性研究的结论
在可行性研究报告中,对项目的产品销售、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益以及国民经济、社会效益等若干重大问题,都应作出明确的结论。可行性研究结论包括;市场预测和项目建设规模:原材料、燃料和动力供应:厂址选择;项目工程技术方案:环境保护;工厂组织与劳动定员:项目实施进度;投资估算与资金筹措:项目财务与经济评价;项目综合评价结论等十个方面。
三、 技术经济指标表
在总述部分中,可将研究报告中每个部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,从而使审批和决策者对项目全貌有一个全面概括的了解。
四、 存在的问题及提出的建议
对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 项目的背景以及发展概况
第二部分主要应说明项目的发起过程,项目提出的理由,项目前期工作的发展过程以及投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。基于此目的,需将项目的提出背景与发展概况作系统的叙述,说明项目提出的背景,投资的理由,在可行性研究前工作情况及其成果,重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况时,要能够清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。
一、 项目的背景
项目的背景包括国家或行业发展规划、项目发起人以及发起缘由两项。
二、 项目发展概况
项目的发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况,包括己进行的调查研究项目及成果、试验试制工作(项目):情况、厂址初勘初步测量工作情况、项目建议书(初步可行性研究报告)的编制、提出及审批过程等四项内容。
第三部分 市场分析和项目规模
市场分析在可行性研究中占有的重要地位。任何一个项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算乃至厂址的选择都必须建立在对市场需求情况有了充分了解的基础之上才能决定。并且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,对市场需求预测,价格分析进行详细阐述,并确定建设规模。
一、 市场调查
市场调查包括拟建项目产出物用途调查;产品现有生产能力调查;产品产量及销售量调查;替代产品调查;产品调查国外市场调查等六项。
二、 市场预测
所谓市场预测,是指市场调查在时间上和空间上的`延续。利用市
场调查所得到的有关信息资料,根据市场信息资料分析报告得出的结论,对本项目产品未来市场需求量以及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析,在可行性研究工作中,市场预测的目的是制订产品方案,同时也是确定项目建设规模所必须的依据
(一)国内前场需求预测
预测内容有:本产品消耗对象;本产品的消费条件;本产品更新周期的特点;可能会出现的替代产品:本产品使用中可能产生的新用途等方面。
(二)产品出口或进口替代分析 有替代出口分析和出口可行性分析。
(三)价格预测
三、 市场营销战略
随着竞争的日益激烈,企业要根据市场情况,制定适当的销售战略,争取扩大市场份额,稳定价格,提高产品竞争力。因此,在可行性研究中,要对市场营销战略进行研究。
(一)营销方式
推销方式有:投资者分成,企业自销,国家部分收购,经销人代销人情况分析等。
(二)推销价格制度
(三)促销的措施
(四)产品销售费用预测
可行性研究报告7
一、基本情况
1.项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所隶属的市级部门名称等情况。
可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2.项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。
3.项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。
二、必要性与可行性
1.项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2.项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。
3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。
4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1.人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的`姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2.资金条件。项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。
3.基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4.其他相关条件。
四、进度与计划安排
五、主要结论
以下是小编为您提供的皮面日记本项目可行性研究报告范例参考
报告说明
皮面日记本项目可行性研究报告是对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精确系统、完备无疑的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、场址、原辅料供应、工艺技术、设备选型、人员组织、实施计划、投资于成本、效益与风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,作为决策依据的系统分析资料。
报告用途:1、作为投资决策、项目计划依据
2、作为募集资金和向银行申请贷款或融资的依据
3、作为项目政府立项资料
4、用于申请进口设备免税
5、用于境外投资项目核准
报告目录
一、皮面日记本项目总论
(一)项目背景
1、项目名称
2、承办单位概况
3、可行性研究报告编制依据
4、项目提出的理由与过程
(二)项目概况
1、拟建地点
2、建设规模与目标
3、主要建设条件
4、项目总投资及效益情况
5、主要技术经济指标
(三)问题与建议
二、皮面日记本市场预测
(一)产品市场供应预测
(二)产品市场需求预测
(三)产品目标市场分析
1、目标市场的确定
2、市场占有份额分析
(四)价格现状与预测
(五)市场竞争力分析
1、主要竞争对手情况
2、产品市场竞争力优势、劣势
3、营销策略
(六)市场风险
三、皮面日记本项目建设规模与产品方案
(一)建设规模
1、建设规模方案选择
2、推荐方案及其理由
(二)产品方案
1、产品方案构成
2、产品方案必选
3、推荐方案及其理由
四、皮面日记本项目场址选择
(一)场址所在位置现状
1、地点与地理位置
2、场址土地权属类及占地面积
3、土地利用现状
(二)场址建设条件
(三)场址条件比选
1、建设条件比选
2、建设投资比选
3、运营费比选
4、推荐场址方案
5、场址地理位置图
五、皮面日记本项目技术方案、设备方案和工程方案
(一)技术方案
1、生产方法
2、工艺流程
3、工艺技术来源
4、推荐方案的主要工艺
(二)主要设备方案
1、主要设备选型
2、主要设备来源(进口或者融资租赁)
(三)工程方案
1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2、特殊基础工程方案
3、建筑按章工程量及“三材”用量估算
4、主要建、构筑物工程一览表
六、皮面日记本主要原材料、燃料供应
(一)主要原材料供应
1、主要原材料品种、质量与年需要量
2、主要辅助材料品种、质量与年需要量
3、原材料、辅助材料来源于运输方式
(二)燃料供应
(三)主要原材料、燃料价格
(四)编制主要原材料、燃料年需求量表
七、皮面日记本项目总图运输与公共辅助工程
(一)总图布置
1、总平面布置图
2、总平面布置主要指标表
(二)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(三)公共辅助工
可行性研究报告8
一、前言
随着社会发展和人们健康意识的提高,康养项目作为一种新兴的休闲方式受到越来越多的关注,其市场前景日益广阔。本报告旨在对康养项目的发展现状、市场前景、投资风险等进行可行性分析,为投资者提供参考。
二、项目概述
康养项目是以人体健康为核心,以提升健康水平为目的,进行的一系列健身和养生活动,包括但不限于温泉水疗、按摩推拿、瑜伽、太极、打球等等。康养项目的主要目标是让人们身心放松、充满活力、更健康地享受生活。
三、市场前景
1、消费升级趋势助推康养产业发展。随着人们生活质量的不断提高,对于健康和休闲的需求也越来越高。康养项目能够满足人们更高层次的需求,因此市场前景良好。
2、人口老龄化趋势促进康养市场扩大。随着人口老龄化的加速,老年人和中年人逐渐成为康养项目的主要消费者,康养市场也因此得到了进一步的扩大。
3、政策扶持力度不断增强。政府逐渐重视康养产业的发展,不断加大政策扶持力度,逐步建立相关规章制度。这些政策的推动将会让康养项目的市场前景更加明朗。
四、竞争分析
康养项目市场竞争激烈,主要的.竞争对手包括酒店、健身房、SPA中心等。针对这些竞争对手,本项目的主要策略包括:
1、突出差异化服务。康养项目的主打产品是健康服务,因此我们将在服务上下功夫,通过精细化服务和定制化服务来突出差异,提高项目的竞争力。
2、 提供舒适的消费环境。康养项目的消费者一般都有较高的消费能力,因此酒店式的环境设计和高品质的服务将是我们的主要卖点。
3、与其他行业合作。康养项目可以与其他行业合作,如与酒店合作提供综合性健康服务,或者与旅游公司合作提供全球性的康养服务,提高项目的综合实力和市场竞争力。
五、投资风险分析
1、市场风险。康养项目市场较新,存在一定的市场不确定性,可能会在市场推广期间遇到竞争激化等问题。
2、技术风险。康养项目涉及多个技术领域,如健身、养生、营养等,如果在技术上出现问题,可能会影响服务质量和项目运营。
3、意外风险。康养项目会有一定的意外风险,如因为消费者身体原因导致意外伤害等问题,可能会带来一定的法律风险。
四、项目合理性评价
综合上述分析,康养项目市场前景广阔、竞争激烈,但也存在一定的投资风险。因此,在实施康养项目时,需要在市场调研、技术研发、运营管理、风险管控等方面投入足够的资源,合理规避风险,提高项目的成功率。同时,投资者需要具备较强的资金实力和市场敏锐度,选择合适的投资地点和合作伙伴,才能在康养项目市场中占据一席之地。
可行性研究报告9
第一部分 建设项目总论
总论作为可行性报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
第二部分 建设项目建设可行性
第三部分 建设项目市场需求分析
市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的确定、技术的选择、建设估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的`价格、销售收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性报告中,要详细研究当前市场现状,以此作为后期决策的依据。
第四部分 建设项目产品规划方案
第五部分 建设项目建设地与土建总规
第六部分 建设项目环保、节能与劳动安全方案
在项目建设中,必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全方面的法规、法律,对项目可能造成周边环境影响或劳动者健康和安全的因素,必须在可行性研究阶段进行论证分析,提出防治措施,并对其进行评价,推荐技术可行、经济,且布局合理,对环境有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定,凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度,同时,在可行性报告中,对环境保护和劳动安全要有专门论述。
第七部分 建设项目组织和劳动定员
在可行性报告中,根据项目规模、项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
第八部分 建设项目实施进度安排
项目实施时期的进度安排是可行性报告中的一个重要组成部分。项目实施时期亦称建设时间,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时期,这一时期包括项目实施准备,资金筹集安排,勘察设计和设备订货,施工准备,施工和生产准备,试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项建设活动和各个工作环节,有些是相互影响的,前后紧密衔接的,也有同时开展,相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将项目实施时期每个阶段的工作环节进行统一规划,综合平衡,作出合理又切实可行的安排。
第九部分 建设项目财务评价分析
第十部分 建设项目财务效益
第十一部分 建设项目风险分析及风险防控
第十二部分 礼品项目可行性研究结论与建议
可行性研究报告10
光伏发电是以光能转化为电能的一种新型能源发电方式,随着环保意识的提高和能源消耗的上升,光伏发电项目成为了备受关注的热门项目之一。本文将从项目背景、可行性研究、运营效益等方面进行探讨光伏发电项目的可行性和投资价值。
一、项目背景
随着经济的发展,能源的需求量逐年增长。然而,以煤、油、气等化石能源为主的传统能源开发已经遭遇到了一系列的问题,例如能源供给不足、环境污染等。因此,我们需要寻找新的能源发展方向以应对这些问题。
光伏发电是以太阳能为主要能源来源的一种新型能源,其具有环保、可再生、无噪音等优点,并且不受燃料价格、供应限制等影响。因此,光伏发电逐渐成为了人们关注的热点项目。
二、可行性研究
1.技术可行性
光伏发电技术相对成熟,具有可靠性和长期稳定性。我国在光伏发电领域也取得了很大的进展,光伏电池的产量和质量不断提高,而且相比于其他新型能源技术的投入成本,光伏发电的投资回报周期相对较短。
2.市场需求
在人们环保意识增强的当下,对新型能源的需求不断增加。而且随着国家政府对光伏发电项目的资助和支持,光伏发电项目的市场需求将逐渐增加。
3.经济可行性
光伏发电具有可再生、无排放、稳定收益等优点,符合环保、节能的`理念,并且在政策层面上也得到了很大的支持。因此,从长期角度来看,光伏发电项目可以实现稳定的经济收益。
三、运营效益
在光伏发电项目建设的初期,会存在一定的投资成本,但是随着项目的正式运作,可以实现以下的效益:
1.环保效益
光伏发电不会排放任何废气、废水、废渣等污染物,不会对周围的环境造成影响,具有非常显著的环保效益。
2.经济效益
光伏发电项目的运营效益非常不错,其能够为企业和个人带来可观的经济收益,同时也带动了相关产业的发展。
3.社会效益
光伏发电项目的兴建不仅能够为社会提供可靠的能源,而且还能够提升科技水平和公众的环保意识,带来积极的社会效益。
四、总结
综合以上分析,我们可以看出光伏发电项目具有非常广阔的市场前景和良好的经济效益,同时也非常符合国家环保、节能的政策导向。因此,光伏发电项目具有很高的可行性和投资价值。当然,在项目实施过程中还需要考虑到地理位置、政策、环境等各种因素,获得良好的社会和商业效益。
可行性研究报告11
高校作为城市文明的高地,承担着科学研究、人才培养、社会服务的职能,在我国“双碳”目标实现中责任重大;同时,高校也是能源文明的高地,其用能形式丰富、创新要素集中,是社会用能形态示范展示的高地,也是能源创新产业培育示范的高地。
据统计,高校能源消费总量约占全国生活消费总能耗的8%,人均能耗却达到全国人均生活用能的3倍之多。因此,构建绿色低碳、安全高效的高校综合能源系统,是加快城市能源转型、助力国家“双碳”目标的重要抓手之一。20xx年6月,国家能源局下发了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,明确提出项目申报试点县(市、区)的.学校建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。
“学校+光伏”的概念,正逐渐深入人心。实施“光伏+学校”工程,利用行政办公楼、实验楼、教学楼、图书馆、宿舍等屋顶及车棚顶建设光伏设施,即打造环保节约型阳光校园,又能让学生对新能源有更加直接的认识,激发学生研究新能源的热情,培养学生节能意识。足以见得,提高校园可再生能源利用比例,已经是“双碳”目标下的发展趋势之一。
一、高校建设光伏的优势
1.学校拥有较为广阔的屋顶,结构好,用电量稳定。
2.学校的光伏发电环境好。建设光伏后也可隔热降温,改善工作环境。
3.学校作为政府的教育机构,提升学校节能减排形象,符合“碳达峰,碳中和”目标。
4.节能减排,建设环保节约型校园,让学生对新能源有更加直接的认识,激发学生研究新能源的热情。
5.既能生动地普及科普知识,又能减轻学校用电负担,光伏发电项目可以成为学校一面节能环保的旗帜。
二、收益分析
1.租金模式:华能以支付固定租金的方式与学校分享项目收益。
2.电费折扣模式:华能以用电电价折扣的方式与学校分享项目收益。
项目节省的电费收益,可用于学校校园建设,打造现代化、可持续发展的未来化校园。
三、后期运维
华能拥有西安热工院、清洁能源研究院两家国内一流研究院,制订了多项发电、清洁能源行业标准,在新能源领域,以重大工程建设项目为依托,开展海上风电全生命周期、高效低成本太阳能发电、先进储能等新能源领域关键核心技术研究,支撑公司转型升级和提质增效。并且华能公司针对每个项目编制光伏电站运行规程,为运维工作提供技术保障,保障项目安全运行。
可行性研究报告12
【报告说明】
可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过
全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动
切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法 。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策
之前 , 对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会 、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)
第一章 研究概述
第一节 研究背景与目标
第二节 研究的内容
第三节 研究方法
第四节 数据来源
第五节 研究结论
一、市场规模
二、竞争态势
三、行业投资的热点
四、行业项目投资的.经济性
第二章 节能灯项目总论
第一节 节能灯项目背景
一、节能灯项目名称
二、节能灯项目承办单位
三、节能灯项目主管部门
四、节能灯项目拟建地区、地点
五、承担可行性研究工作的单位和法人代表
六、研究工作依据
七、研究工作概况
第二节 可行性研究结论
一、市场预测和项目规模
二、原材料、燃料和动力供应
三、选址
四、节能灯项目工程技术方案
五、环境保护
六、工厂组织及劳动定员
七、节能灯项目建设进度
八、投资估算和资金筹措
九、节能灯项目财务和经济评论
十、节能灯项目综合评价结论
第三节 主要技术经济指标表
第四节 存在问题及建议
第三章 节能灯项目投资环境分析
第一节 社会宏观环境分析
第二节 节能灯项目相关政策分析
一、国家政策
二、节能灯行业准入政策
三、节能灯行业技术政策
第三节 地方政策
第四章 节能灯项目背景和发展概况
第一节 节能灯项目提出的背景
一、国家及节能灯行业发展规划
二、节能灯项目发起人和发起缘由
第二节 节能灯项目发展概况
一、已进行的调查研究节能灯项目及其成果
二、试验试制工作情况
三、厂址初勘和初步测量工作情况
四、节能灯项目建议书的编制、提出及审批过程
第三节 节能灯项目建设的必要性
一、现状与差距
二、发展趋势
三、节能灯项目建设的必要性
四、节能灯项目建设的可行性
第四节 投资的必要性
第五章 节能灯行业竞争格局分析
第一节 国内生产企业现状
一、重点企业信息
二、企业地理分布
三、企业规模经济效应
四、企业从业人数
第二节 重点区域企业特点分析
一、华北区域
二、东北区域
三、西北区域
四、华东区域
五、华南区域
六、西南区域
七、华中区域
第三节 企业竞争策略分析
一、产品竞争策略 二、价格竞争策略
三、渠道竞争策略
四、销售竞争策略
五、服务竞争策略
六、品牌竞争策略
第六章 节能灯行业财务指标分析参考
第一节 节能灯行业产销状况分析
第二节 节能灯行业资产负债状况分析
第三节 节能灯行业资产运营状况分析
第四节 节能灯行业获利能力分析
第五节 节能灯行业成本费用分析
第七章 节能灯行业市场分析与建设规模
第一节 市场调查
一、拟建 节能灯项目产出物用途调查
二、产品现有生产能力调查
三、产品产量及销售量调查
四、替代产品调查
五、产品价格调查
六、国外市场调查
第二节 节能灯行业市场预测
一、国内市场需求预测
二、产品出口或进口替代分析
三、价格预测
第三节 节能灯行业市场推销战略
一、推销方式
二、推销措施
三、促销价格制度
四、产品销售费用预测
第四节 节能灯项目产品方案和建设规模
一、产品方案
二、建设规模
第五节 节能灯项目产品销售收入预测
第八章 节能灯项目建设条件与选址方案
第一节 资源和原材料
一、资源评述
二、原材料及主要辅助材料供应
三、需要作生产试验的原料
第二节 建设地区的选择
一、自然条件
二、基础设施
三、社会经济条件 四、其它应考虑的因素
第三节 厂址选择
一、厂址多方案比较
二、厂址推荐方案
第九章 节能灯项目应用技术方案
第一节 节能灯项目组成
第二节 生产技术方案
一、产品标准
二、生产方法
三、技术参数和工艺流程
四、主要工艺设备选择
五、主要原材料、燃料、动力消耗指标
六、主要生产车间布置方案
第三节 总平面布置和运输
一、总平面布置原则
二、厂内外运输方案
三、仓储方案
四、占地面积及分析
第四节 土建工程
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计
二、特殊基础工程的设计
三、建筑材料
四、土建工程造价估算
第五节 其他工程
一、给排水工程
二、动力及公用工程
三、地震设防
四、生活福利设施
第十章 节能灯项目环境保护与劳动安全
第一节 建设地区的环境现状
一、 节能灯项目的地理位置
二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象
三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物
四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施
五、现有工矿企业分布情况
六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况
七、大气、地下水、地面水的环境质量状况
八、交通运输情况
九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料
十、环保、消防、职业安全卫生和节能
第二节 节能灯项目主要污染源和污染物
一、主要污染源
二、主要污染物
第三节 节能灯项目拟采用的环境保护标准
第四节 治理环境的方案
一、 节能灯项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响
二、 节能灯项目对周围地区自然资源可能产生的影响
三、 节能灯项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响
四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案
五、绿化措施,包括防护地带的防护林和建设区域的绿化
第五节 环境监测制度的建议
第六节 环境保护投资估算
第七节 环境影响评论结论
第八节 劳动保护与安全卫生
一、生产过程中职业危害因素的分析
二、职业安全卫生主要设施
三、劳动安全与职业卫生机构
四、消防措施和设施方案建议
第十一章 企业组织和劳动定员
第一节 企业组织
一、企业组织形式
二、企业工作制度
第二节 劳动定员和人员培训
一、劳动定员
二、年总工资和职工年平均工资估算
三、人员培训及费用估算
第十二章 节能灯项目实施进度安排
第一节 节能灯项目实施的各阶段
一、建立 节能灯项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 节能灯项目实施进度表
一、横道图
二、网络图
第三节 节能灯项目实施费用
一、建设单位管理费
二、生产筹备费
三、生产职工培训费
四、办公和生活家具购置费 五、勘察设计费
六、其它应支付的费用
第十三章 投资估算与资金筹措
第一节 节能灯项目总投资估算
一、固定资产投资总额
二、流动资金估算
第二节 资金筹措
一、资金来源
二、 节能灯项目筹资方案
第三节 投资使用计划
一、投资使用计划
二、借款偿还计划
第十四章 财务与敏感性分析
第一节 生产成本和销售收入估算
一、生产总成本估算
二、单位成本
三、销售收入估算
第二节 财务评价
第三节 国民经济评价
第四节 不确定性分析
第五节 社会效益和社会影响分析
一、节能灯项目对国家政治和社会稳定的影响
二、节能灯项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性
三、节能灯项目与当地基础设施发展水平的相互适应性
四、节能灯项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性
五、节能灯项目对合理利用自然资源的影响
六、节能灯项目的国防效益或影响
七、对保护环境和生态平衡的影响
第十五章 节能灯项目不确定性及风险分析
第一节 建设和开发风险
第二节 市场和运营风险
第三节 金融风险
第四节 政治风险
第五节 法律风险
第六节 环境风险
第七节 技术风险
第十六章 节能灯行业发展趋势分析
第一节 我国节能灯行业发展的主要问题及对策研究
一、我国节能灯行业发展的主要问题
二、促进节能灯行业发展的对策
第二节 我国节能灯行业发展趋势分析
第三节 节能灯行业投资机会及发展战略分析
一、节能灯行业投资机会分析
二、节能灯行业总体发展战略分析
第四节 我国 节能灯行业投资风险
一、政策风险
二、环境因素
三、市场风险
四、节能灯行业投资风险的规避及对策
第十七章 节能灯项目可行性研究结论与建议
第一节 结论与建议
一、对推荐的拟建方案的结论性意见
二、对主要的对比方案进行说明
三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议
四、对应修改的主要问题进行说明,提出修改意见
五、对不可行的项目,提出不可行的主要问题及处理意见
六、可行性研究中主要争议问题的结论
第二节 我国节能灯行业未来发展及投资可行性结论及建议
第十八章 财务报表
第一节 资产负债表
第二节 投资受益分析表
第三节 损益表
第十九章 节能灯项目投资可行性报告附件
1 、节能灯项目位置图
2 、主要工艺技术流程图
3 、主办单位近 5 年的财务报表
4 、节能灯项目所需成果转让协议及成果鉴定
5 、节能灯项目总平面布置图
6 、主要土建工程的平面图
7 、主要技术经济指标摘要表
8 、节能灯项目投资概算表
9 、经济评价类基本报表与辅助报表
10 、现金流量表
11 、现金流量表
12 、损益表
13 、资金来源与运用表
14 、资产负债表
15 、财务外汇平衡表
16 、固定资产投资估算表
17 、流动资金估算表
18 、投资计划与资金筹措表
19 、单位产品生产成本估算表
20 、固定资产折旧费估算表
21 、总成本费用估算表
22 、产品销售(营业)收入和销售税金及附加估算表
附:可行性研究报告研究方法 宏观经济环境信息:
–基于PEST分析模型从政治法律环境、经济环境、社会文化环境和技术环境四个方面分析行业的发展环境,帮助企业了解行业发展环境现状及发展趋势
–行业主要上下游产业的供给与需求情况,主要原材料的价格变化及影响因素
–行业的竞争格局、竞争趋势;与国外企业 在技术研发方面的差距;跨国公司在中国市场的投资布局
微观市场环境分析:
–行业当前的市场容量、市场规模、发展速度和竞争状况
–主要企业规模、财务状况、技术研发、营销状况、投资与并购情况、产品种类及市场占有情况等
–客户需求分析: 消费者及下游产业对产品的购买需求规模、议价能力和需求特征等
–进出口市场:行业产品进出口市场现状与前景
–产品市场情况:产品销售状况、需求状况、价格变化、技术研发状况、产品主要的销售渠道变化影响等
–重点区域市场:主要企业的重点分布区域,客户聚集区域,产业集群,产业地区投资迁移变化
行业发展关键因素和发展预测:
分析影响行业发展的主要敏感因素及影响力;预测行业未来五年的发展趋势;该行业的进入机会及投资风险;为企业制定行业市场战略、预估行业风险提供参考
可行性研究报告13
一、项目背景和历史
近些年,国家提倡校园服务社会化的大政策,专业化的公司才能提供专业的服务。淮海工学院虽然作为一个工科学校,但是对大学生在大学期间自主创业一直是鼓励和支持的。并且成立大学生洗衣公司能有效解决在校学生洗衣难的问题,学生可以投币洗衣,自主、自愿自助,时尚方便。学生也可以刷卡进行洗衣,多重选择,方便快捷。这样学生能节省洗衣所耗的时间和精力,把更多的时间用于学习。
目前学校的洗衣点较少,不能充分满足学生的需求,并且现有洗衣房规模较小,经常出现拥挤。学生打水在宿舍洗衣,既浪费时间,也浪费水资源。经调查,洗衣机洗衣物会节省30%—50%的用水量。而成立大学生洗衣公司,既有利于提高学校以人为本的办学品质和良好的社会形象,也有利于节约资源、惠及学生。
二、市场需求和生产规模
2.1市场需求
淮海工学院现有在校生20000人左右,在较热的天气时,每位学生每天都要换洗衣服,假设每位学生要换洗三件,那每天就有将近6万件衣服要洗。在较冷的天气时,每位学生平均一周要换洗2次衣服,假设每位学生要换洗5件,那一周就有将近20万件衣服要洗。另外,学生也需要定期对被褥进行更换清洗,这些在宿舍是很难洗涤的。综上看来,我校的洗衣市场需求量相当大。因此,成立一个大学生洗衣公司将会很有前景。
2.2生产规模
由市场需求看出我校的'洗衣市场相当广阔,我公司打算购进200台洗衣机。经计算,一台洗衣机洗一次衣服大约要45分钟,一天从早六点半到晚十点大约可以洗20次。因此,我公司的洗衣能力是一天4000次。这是我公司初期的最大生产服务能力,日后可根据实际情况进行调整。
三、原料来源和需求量
我公司主要从事大学生洗衣业务,所需原料主要是水电和洗衣液。我公司在创办初期将免费提供洗衣粉供前来洗衣的学生使用,这既是一种优惠,也给学生提供很大的方便。
我公司预估一年洗衣200天,一天洗衣3000次,一次用水0.1吨,一次所需洗衣粉为100克。所以一年需要洗衣粉共60吨。
四、厂址和环境
本公司计划在校园内开设三个洗衣门店,一个在A区女生宿舍楼,投放80台洗衣机,计划厂房面积120平方米。一个在B区男生宿舍楼,投放80台洗衣机,计划厂房面积120平方米。最后一个设置在D区男生宿舍楼,投放40台洗衣机计划厂房面积80平方米。
门店的装饰和装潢采用统一的风格,店面门头一律采用公司标准的logo和标准字。外墙用绿色粉刷,体现我们公司的活力,而且显眼方便辨别。内墙用黄色粉刷,体现一种温馨的氛围,反应我们公司家文化的理念。
目前,校园内没有专门专业的洗衣公司,现有的洗衣场所要么设点较少,要么机器数量太少,学生深感不便,洗衣难、洗衣慢已经成为学生普遍的感受。因此,如果我公司一旦成立,将有效缓解现在的困境,真正能够做到服务学生,释放学生的效果。
五、项目设计
5.1主要服务
我公司最主要的服务项目一个是自助式洗衣。具体的说就是我们提供专门的洗衣机,同学们只需要投币洗衣机就可以自行完成洗衣,洗好后自行拿走。另一个是人员代洗,具体的说就是同学们把需要洗的衣物拿到专门的门店处,让我们专门的人员拿去进行机洗,这个方案的优点是同学们如果有紧急的事情可以暂时把衣物放在我们这帮忙代洗收好,等有时间的时候再来拿。不像自助式的洗衣处需要在旁边等待衣物洗完。
5.2特色个性服务
我公司还打算提供一些特色个性服务,如果有同学要求我们可以提供洗晒合一的服务。另外,我们还打算提供上门取衣洗衣再送回的服务。我们将使用热线
电话、QQ在线订购等方式拓宽我们的销售市场。
5.3未来市场开拓
我公司最主要的还是提供水洗为主,但是等到我们资金充足的阶段将要提供干洗、洗护晾干等更多的服务。通过提供多种类的服务来满足学生多种多样的需求。这也是我们对市场的进一步拓展。
附洗衣价目表:
六、工厂组织和管理
员6名,自助投币业务员3名,客服人员1名。
大学生洗衣房主要设立总经理1名,原料采购员1名,刷卡及上门取衣业务
总经理:负责整个公司的运作,统筹全局,以及对各个员工的考核。原料采购员:负责公司原料的采购,以及洗衣机的维护。洗衣业务员:主要提供各项洗衣服务。
客服人员:主要负责关注公司热线电话和QQ等网络工具,记录上门洗衣业务并分派专门人员上门取衣以及记录有关对公司的意见和建议。
我将建立长远的人员考核和绩效考核制度,完善工资增长机制,充分调动员工的积极性,努力打造一直团结互助有活力的团队。
七、人员资金规划
7.1投资估算
投资估算表:
7.2资金筹措
本公司投资约74.6万元,其中土木建设16万元,厂房装饰1.6万元,购置洗衣机40万元,办公设备2万元。本公司打算自筹10万元,剩下的通过融资和贷款来解决。
八、建设时间的安排
九、财务评价和经济评价
我公司目前最大生产能力是平均每天洗衣4000次,平均每次洗衣3.5元,预估我校每天洗衣的次数是3000次,每年按200天计算。
投资估算
74.6万元
年均经营收入估算210万元年均经营成本估算148万元年均利润估算62万元投资回收期1.2年投资利润率83%财务净现值(NPV)278.51内部收益率(IRR)83%
十、项目的主要缺点及评价项目执行的可行性
10.1主要缺点
1.作为高校项目,审核程序复杂且时间较长。
2.校内施工注意事项较多,安全方面尤为需要注意。
3前期投入很大,风险的预测不够,以及备份方案的准备有所欠缺。
10.2项目执行的可行性
本公司的前期投入比较大,但是通过计算得出,这个项目的财务净现值
(NPV)是278.51>0,内部收益率(IRR)是83%>10%。因此,这个项目的可行性价值价高。本公司处在校园内,具有一定的市场专营性和垄断性,所以消费市场虽然有点单一但是消费群体数量庞大,消费潜力较大。
可行性研究报告14
随着我国社会经济的快速发展,新型农村合作医疗制度的建立,广大居民对医疗保健、药品消费需求与观念的转变,药品购销领域的运行模式也发生了较大的变化。为适应新形势和新需求,经过广泛的调查研究,拟定组建全区新型农村合作医疗药品配送中心,现将建立中心的可行性研究分析报告如下:
一、建立药品配送中心的主要意义与目的
建立全区药品配送中心,以服务于新型农村合作医疗为宗旨,其主要意义与目的是:
1、规范新型农村合作医疗补偿的用药范围。在新型农村合作医疗试点阶段,省新型农村合作医疗管理办公室已经确定了可补偿的用药目录,随着新型农村合作医疗的进一步规范,药品的更新换代,可补偿的药品品种将会更进一步完善和相对稳定,药品配送中心主要配送新型农村合作医疗可补偿的药品,实行统一配送后,可进一步规范可补偿的药品品种及用药范围。
2、规范药品价格促进新型农村合作医疗基金运行安全。药品实行统一配送后,对区内各级各类新型农村合作医疗定点医院的药品价格,能建立较为规范和完善的调控机制,并能逐步统一收费标准,能较大限度控制虚假收费,既减轻居民患病就诊的用药费用支出成本,又降低新型农村合作医疗补偿费用,为新型农村合作医疗基金运行安全提供有效保障措施。
3、为贫困人群筹集参合基金。从目前全区农民参合情况看,尽管农民参合基金的个人部分金额较小,每人每年缴纳基金仅10元钱,但确有少数特困农户也为这10元钱而发愁。为实现中共中央、国务院在20xx年合作医疗覆盖所有农户的目标,药品配送中心建立后,拟定从效益中适当列支一部分资金,为特困户缴纳个人的参合基金。
4、逐步实现特困农户住院费用全免制度。目前,我区新型农村合作医疗的补偿办法,确定了一定的起付线:乡镇定点医院为50元,区级定点医院为150元,其住院费用实行比例补偿:乡镇级定点医院住院补偿住院总费用的65%,区级定点医院补偿50%。如区药品配送中心效益好,其补偿差额可由中心承担,拟定逐步实现特困群体参合住院费用全免制度。
5、确保广大居民用药安全。建立药品配送中心后,较大限度地规范了药品材料的进购渠道,从而也较大限度地规范了药品质量管理,使广大居民用药更加安全有效。
6、遏制药品流通领域的不正之风。就全国面言,药品流通领域的不正之风较为突出,近年来,在整治卫生系统商业贿赂工作中,药品购销领域中暴露出的典型案件屡见不鲜。出现问题的主要原因很明显,在药品购销过程的各个环节中,药品作为一种特殊商品,公司厂家以“让利”、“回扣”作为促销手段,部分药品“让利”、“回扣”虽然已记入医院的正常收入,其记帐方式为冲减药品成本,但也有一部分“让利”、“回扣”进入了医院涉药人员的腰包。全区卫生系统实行药品统一配送后,一是可减少了进购环节,二是规范了进购渠道,三是基本统一了价格标准,四是增加了透明度,从而能较大限度地遏制药品购销领域中的不正之风。
二、建立新型农村合作医疗药品配送中心的主要依据
全国、全省xx年卫生工作会议指出:“坚持体制改革与制度创新,探索中国特色的卫生发展道路,保证人民群众公平享有公共卫生和基本医疗服务,努力实现人人享有基本卫生保健服务的目标,着力建立四项基本制度。”其中一条是“建立国家基本药物制度。根据世界上90多个国家的经验,国家基本药物制度应作为国家药品政策的核心。其主要内容是:国家按照安全、有效、必需、价廉的原则,制定基本药物目录;政府组织国家基本药物的生产、采购和配送,并逐步规范同种药品的名称和价格,保证基本用药,严格使用管理,降低药品费用。这是治理我国医药秩序混乱、价格虚高、不公平交易、商业贿赂严重等问题的一项根本制度。”
三、目前全区医疗卫生单位药品采购运行状况
目前,全区有药品购销业务的医疗卫生单位44家,其中:区级医院5家,区直有药品购销的卫生单位1家,乡镇(场)卫生院34家,血防医院2家,农林场卫生所2家。此外,还有村卫生室和个体诊所670余家。其药品采购主要途径有如下4种形式。
1、区直医院大部分在市招标采购中心采购。xx年,市卫生局建立药品招标采购中心后,市四医院、市六医院、市肿瘤医院、区妇保院等区直医疗卫生单位,大部分(60-90%)所需药品在市招标采购中心的管理下,与在市招标采购中心入围的公司发生采购业务,市药品招标采购中心收取少量的工本费;少部分药品直接进入公司和医药企业采购。
2、乡镇、村医疗卫生单位大部分单位(70%以上)在常德市德源公司(益丰)采购,单位信息包括单位全称、机构代码均为该公司收集,并经市药政管理局批准,颁发了药品配送资格证书,并进入了全国联网的微机管理程序。村卫生室、个体诊所的药品除xx镇在卫生院采购外,大部分也在xx公司采购。
3、中药材主要在廉桥市场采购。市二中医院、xx卫生院等中药饮片销售额较大的单位,大部分在邵阳市廉桥中药市场采购。
4、部分单位在市外、省外采购。业务收入相对大,经济运行情况较好的xxx等乡镇卫生院,每年有2-3次去武汉的“九洲通”、长沙的“宏泰”、“九旺”等国家级一级批发市场采购药品,这批大型批发市场品种较全,价格较低,现金实价支付,其价格低于本市公司的5%左右。
四、新型农村合作医疗可补偿药品情况
xx年,按照xxx新型农村合作医疗管理办公室的`指导意见,全省新型农村合作医疗可补偿的用药目录,乡镇级定点医院为:西药482种、中成药193种,县(区)级定点医院为:西药579种、中成药193种,乡镇、区级定点医院的中药饮片,除29种不予补偿外,均可进入补偿范围。
目前,区直各家医院药品品种最多的市四医院为:西药约为610种、中成药约为300种、中药饮片约为510种,乡镇卫生院药品品种最多的xxx中心卫生院为:西药410种、中成药210种、中药饮片310种,xxx卫生院中药饮片为410种。
五、建立全区药品配送中心的相关数据分析
从以上数据与资料可以看出:建立配送中心后,中心配送数额按区级医疗卫生单位正常采购数量的50%,乡镇卫生院70%,村卫生室及个体诊所30%计算,中心年配送总额为2806万元;参合农民住院补偿的药品部分为1187万元,如规范药品价格管理,减少药品虚高定价因素,在降低药品价格5%的情况下,每年参合农民的住院费用可减少67万元,住院补偿费用可减少37.5万元。
六、建立配送中心需报批的主要手续与程序
新批准药品批发公司,或新建立配送中心,其申报批准的主要手续及程序是:
1、申报单位必须出具可行性研究报告。其报告收集的资料必须真实可靠,并有较强的可行性和可操作性。
2、药品监督管理部门审核颁发药品批发公司经营许可证书。先由市药品监督管理分局按规定审核,并签署意见,再由市药品监督管理局复审并签署意见,最后由省药品监督管理局终审,达合格标准后,颁发药品批发公司经营许可证书。
3、工商管理部门进行审查,办理注册登记等手续。
4、技术监督管理部门进行审查,办理机构代码等手续。
5、编制管理部门办理法人单位登记等手续。
6、在银行办理开户等手续。
7、在税务部门办理税务登记等手续。
8、省药品监督管理部门组织相关单位进行“gsp”认证。
七、建立配送中心基本设施与条件
1、中心办公场所。房屋建筑面积共450平方米。其基本格局为:办公室6-8间,共150平方米,设总经理室、办公室、财务室、接待与业务洽谈室、微机管理室等。仓储场所共300平方米,可分为针剂、丸片、中成药、酊水油膏、中药饮片等五大储存间。
2、中心工作人员共13人。其岗位设置与职责分工为:总经理一人,副总经理兼办公室主任一人,副总经理兼业务主管1人,主管会计兼微机管理1人,出纳兼接待1人,开票员2人,保管员2人,执业药师兼采购及药品管理3人,司机1人。
3、中心应配备的主要设备。送货车3台,电脑6台,(总经理、业务主管、会计、出纳、开票员2人各1台),办公桌椅等器具若干。
4、预算开办费共125万元.
八、运行形式建议
从目前情况看,如卫生局或区合管办独立创办中心,不论从机构申办、资金筹集、人员配备等方面情况看,均有较大难度。而建立配送中心是今年全区卫生工作的主要任务,因此,中心运行形式先实行“区卫生局主管、区合管办协管、委托具有一定规模和能力的医药公司经营”为好。待时机与条件进一步成熟后,再探讨并建立新的运行管理模式。
可行性研究报告15
××麦芽有限公司从1998年投产以来,业务蒸蒸日上,销售量稳步上升,但由于增加产量和提高质量的迫切要求,原有立仓的储量已不适应这一发展的需求,急需进行扩建。
一、扩建原因
(一)外部原因
据市场调查,目前四川省啤酒年产量为××万吨,覆盖率不大,但啤酒毕竟是人们喜爱的营养饮料,随着人们生活水平的提高,估计今后的产量将不断上升,可达××万吨左右,与之相联系的共需要麦芽××万吨。而目前,全省只有××麦芽有限公司(年产××万吨)、××麦芽有限公司(年产××万吨)以及其他一些小型公司(加起来的总产时也只有××万吨)生产麦芽,尚有××万吨的缺口有待填补。另外,麦芽还有广阔的国际市场,仅美国20xx年需求量就达××万吨。××麦芽有限公司所引进的是世界第一流的生产技术设备,质量有保证,生产费用低,价格有竞争力,只要公司以内涵发展为主,进一步提高麦芽质量,充分发展自有潜力,完全可以打入国际市场。因此,从效益的角度出发,扩建立仓是刻不容缓的。
(二)内部原因
1、 解决原料大麦早来无仓,迟来断粮的问题。
2、 稳定麦芽指标,提高麦芽质量。
3、 降低麦芽成本。
二、扩建立仓的个数
根据市场需求及历年来销售量,结合本公司的.实际情况,扩建立仓数为××个。
三、扩建立仓的投资建设条件(略)
四、立仓扩建费用
立仓扩建资本××万元(土建费用××万元,设备费用××万元,不可预见费用××万元);新增流动资金××万元;新增加维修人员××人(雇佣期为一个月),每年增加支出××万元,每年增加维修费用××万元。
五、效益分析
(一)主要财务数据预测
扩建立仓总投资××万元;项目寿命××年;产量以年产××万吨计,××年为××万吨;价格以国内市场价格为基础,但由于波动变化较大,现按20xx年(正常生产年份)的销售平均价××元计算;新增销售收入(以20xx年为基础)为××万元,××年累计为××万元;新增工商税(按××计提)正常生产年份(20xx年)为××万元,××年累计为××万元;总成本正常生产年份(20xx年)为××万元,其中固定成本××万元,可变成本××万元,单位成本比年产××降低了××万;新增利润正常生产年份(20xx年)为××万元,××年累计为××万元,新增可供分配利润在20xx年免所得税的情况下为××元/年,××年新增加可供分配利润为××万元。
(二)企业财务评估
1、直接利益分析
年产麦芽××万吨利润率对比,年产××万吨比年产××万吨利润率上升×%,说明本项目的效益可观。投资回收期为两年;贷款偿还期,正常生产年份要追加流动资金××万元,主要由银行贷款解决,只要每年多付贷款利息××万元就可以保证长期使用这笔贷款,直到回收流动资金时可归还全部贷款。
2、动态分析判断(略)
3、盈亏平衡分析(略)
4、其他因素影响(略)
5、间接收益(论述社会效益,略)
六、风险分析
假如在其他因素不变的前提下,本项目的销售价格、投资额、建设期或成本发生依次变化,按×%折现率折现,净现值变化为:建设期增加一年,净现值从××万元下降到××万元;成本增加×%,净现值从××万元下降到××万元;销售价格下降×%,净现值从××万元下降到××万元。在以上各种不利因素的影响下,净现值会相应下降,但下降后的净现值仍远远大于零,说明本项目承受风险的能力大。
七、注意问题和建议(略)
八、结束语
通过以上的研究分析,本项目是在原有立仓的基础上进行扩建,技术上不成问题,建设条件有利,财务效益可观,扩建立仓后满足了年产量××万吨麦芽的满负荷生产能力,满足了生产出来的麦芽的品种搭配,保证麦芽的后熟期的存储,稳定并提高麦芽的质量,提高麦芽公司在麦芽市场的信誉,因此可以认为扩建立仓这一建设项目是可行的。
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